Orden de Compra. Nº5178-832-AG25 "130504/B1/SP 980332/DS 5178-820-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5178-832-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 05-03-2025
Nombre de la Orden de Compra 130504/B1/SP 980332/DS 5178-820-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UCHILE Facultad Medicina (5178)
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Facturación AV INDEPENDENCIA # 1027 FACULTAD DE MEDICINA U DE CHILE.
Comuna Independencia
Impuesto 23947,6
Dirección de Envío de la Factura AV INDEPENDENCIA # 1027 FACULTAD DE MEDICINA U DE CHILE.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 10-03-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIALIZADORA EMILIA VENTTAS SPA
Razón Social COMERCIALIZADORA EMILIA VENTTAS SPA
R.U.T. 76.905.892-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIALIZADORA EMILIA VENTTAS SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
51131617
Solución anticoagulante citrato fosfato dextrosa6Bidón(0502010110) COOLANT ANTICORROSIVO Y ANTIINCRUSTANTE - AGUACOL(0502010110) COOLANT ANTICORROSIVO Y ANTIINCRUSTANTE - AGUACOL $ 2.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.540 $ 15.540
12352310
Siliconas24Unidad(0502010110) SILICONA TABLERO 450ML AUTOMOTRIZ - GETSUN(0502010110) SILICONA TABLERO 450ML AUTOMOTRIZ - GETSUN $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.000 $ 48.000
47131820
Limpiadores derivados del petróleo24Unidad(0502010110) RENOVADOR NEUMÃTICOS - VALKOLOR(0502010110) RENOVADOR NEUMÃTICOS - VALKOLOR $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000
47131502
Paños de limpieza5Paquete(0502010110) PANO AMARILLO GRUESO MULTIUSO - GENERICO(0502010110) PANO AMARILLO GRUESO MULTIUSO - GENERICO $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.500 $ 2.500
Total Neto $ 126.040
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 23.948
TOTAL OC $ 149.988


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.