|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
838794-172-SE24 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
25-06-2024 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
SERV. DE REP. DE TECHUMBRE CAPS VIÑA DEL MAR |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
CENTRAL DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD DE LA ARMADA
|
|
R.U.T. |
61.980.420-1 |
|
Dirección de Facturación |
SUBIDA ALESSANDRI S/N, INTERIOR HOSPITAL NAVAL, VIÑA DEL MAR, VALPARAISO. |
|
Comuna |
Viña del Mar
|
|
Impuesto |
860213,6 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
SUBIDA ALESSANDRI S/N, INTERIOR HOSPITAL NAVAL, VIÑA DEL MAR, VALPARAISO. |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
04-07-2024 |
|
|
|
Proveedor |
W constructora |
|
Razón Social |
CONSTRUCTORA GABRIEL ANTONIO VARGAS VALDIVIA EMPRE
|
|
R.U.T. |
77.656.695-0 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
W constructora |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
72101601
| Instalación o reparación de techos | 1 | Unidad | REPARACIÓN DE TECHUMBRE DE LA CENTRAL DE ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD VIÑA DEL MAR. | REPARACIÓN DE TECHUMBRE DE LA CENTRAL DE ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD VIÑA DEL MAR. |
$ 4.527.440,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 4.527.440
|
$ 4.527.440
|
|
|
Total Neto
|
$ 4.527.440
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 860.214
|
|
$ 5.387.654
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.