|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
557974-216-AG25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
03-06-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
(703/71) Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 557974-195-COT25 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
05-06-2025 |
| CONSULTA POR ESTADO DE FACTURAS | - Almendra Sánchez
- almendra.sanchez@salud.cmq.cl
- Celular:
988377697
- Teléfono:
323140400 Anexo 4311
|
| CONTACTO | FELIXIA ACUÑA RODRIGO PIZARRO |
| HORARIO DE ATENCION | 08:30 A 16 HRS |
|
|
Proveedor |
BIJIT MATERIALES |
|
Razón Social |
SOCIEDAD COMERCIAL HERMANOS BIJIT LIMITADA
|
|
R.U.T. |
76.307.498-6 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
BIJIT MATERIALES |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
31211904
| Brochas | 12 | Unidad | MATERIALES / HERRAMIENTAS SEGUN DETALLE ADJUNTO | |
$ 78.834,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 946.008
|
$ 946.008
|
|
|
Total Neto
|
$ 946.008
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 179.742
|
|
$ 1.125.750
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.