Orden de Compra. Nº557974-216-AG25 "(703/71) Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 557974-195-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es CORPORACION MUNICIPAL DE EDUCACION,SALUD,CULTURA Y ATENCION AL MENOR,
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 557974-216-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 03-06-2025
Nombre de la Orden de Compra (703/71) Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 557974-195-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ÁREA DE SALUD
Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE EDUCACION,SALUD,CULTURA Y ATENCION AL MENOR,
R.U.T. 70.878.900-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 703/71 del sistema Proexsi.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE EDUCACION,SALUD,CULTURA Y ATENCION AL MENOR,
R.U.T. 70.878.900-3
Dirección de Facturación  BAQUEDANO 960
Comuna Quilpué
Impuesto 179741,52
Dirección de Envío de la Factura  BAQUEDANO 960
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 05-06-2025
TítuloDescripción
CONSULTA POR ESTADO DE FACTURAS

  • Almendra Sánchez
  • almendra.sanchez@salud.cmq.cl
  • Celular: 988377697
  • Teléfono: 323140400 Anexo 4311

CONTACTO FELIXIA ACUÑA
RODRIGO PIZARRO
HORARIO DE ATENCION08:30 A 16 HRS
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor BIJIT MATERIALES
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL HERMANOS BIJIT LIMITADA
R.U.T. 76.307.498-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal BIJIT MATERIALES
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211904
Brochas12UnidadMATERIALES / HERRAMIENTAS SEGUN DETALLE ADJUNTO  $ 78.834,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 946.008 $ 946.008
Total Neto $ 946.008
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 179.742
TOTAL OC $ 1.125.750


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.