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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1973-3016-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
26-05-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 1973-65-LE23 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1973-65-LE23 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
CENTRO DE REFERENCIA DE SALUD DE PENALOLEN CORDILLERA ORIENTE
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R.U.T. |
61.953.200-7 |
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Dirección de Facturación |
Avda. Las Torres 5100 |
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Comuna |
*
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Impuesto |
8930 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avda. Las Torres 5100 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
IMPRESOS GARRETON |
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Razón Social |
CÉSAR ANDRÉS GARRETÓN VERGARA
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R.U.T. |
13.683.132-1 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
IMPRESOS GARRETON |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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14111805
| Talones o talonarios | 10 | Unidad | 63007506005 110 INTERCAMBIO INSTRUMENTAL
| 110 INTERCAMBIO INSTRUMENTAL Block 50 x 2 Papel autocopiativo 60 - 65 grs - copia amarilla - tamaño 12 carta - impreso por un solo lado de la hoja. - perforado
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$ 1.200,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 12.000
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$ 12.000
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14111805
| Talones o talonarios | 1000 | Unidad no definida | 61006245000
073 CARNET CONTROL CRS
| Unidad Cartulina amarilla 180 grs. - tamaño 12 carta - impreso porambas caras - plisado.
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$ 35,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 35.000
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$ 35.000
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Total Neto
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$ 47.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 8.930
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$ 55.930
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.