Orden de Compra. Nº3956-211-AG24 "ADQ. DE CÓCTEL PARA ACTIVIDAD DE ENTREGA DE KIT DE AUTOCUIDADO A ADOLESCENTES DEL LICEO NUEVA ZELANDIA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3956-211-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-11-2024
Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE CÓCTEL PARA ACTIVIDAD DE ENTREGA DE KIT DE AUTOCUIDADO A ADOLESCENTES DEL LICEO NUEVA ZELANDIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA
R.U.T. 69.151.400-5
Dirección de Unidad de Compra IRARRAZABAL 297 DEPTO DE SALUD MUNICIPAL
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA
R.U.T. 69.151.400-5
Dirección de Facturación IRARRAZABAL 297 DEPTO DE SALUD MUNICIPAL
Comuna Santa Juana
Impuesto 143003,5798
Dirección de Envío de la Factura IRARRAZABAL 297 DEPTO DE SALUD MUNICIPAL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 22-11-2024
TítuloDescripción
ADQ. DE CÓCTEL PARA ACTIVIDAD DE ENTREGA DE KIT DE AUTOCUIDADO A ADOLESCENTES DEL LICEO NUEVA ZELANDIAADQ. DE CÓCTEL PARA ACTIVIDAD DE ENTREGA DE KIT DE AUTOCUIDADO A ADOLESCENTES DEL LICEO NUEVA ZELANDIA
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Quetra Catering y Banqueterla
Razón Social NORKA WALESKA VILLALOBOS DALANNAYS
R.U.T. 11.677.217-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Quetra Catering y Banqueterla
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202308
Cócteles libre de alcohol1Unidadcoctel para 80 personas, incluir todos lo descrito en la solicitud  $ 752.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 752.650 $ 752.650
Total Neto $ 752.650
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 143.004
TOTAL OC $ 895.654


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.