Orden de Compra. Nº3438-95-AG25 "ADQUISICIÓN DE VESTUARIO PARA LA SECCIÓN VETERINARIA, CONSTRUCCIONES Y RANCHEROS DE LA ESCUELA DE INFANTERÍA"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3438-95-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 30-05-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE VESTUARIO PARA LA SECCIÓN VETERINARIA, CONSTRUCCIONES Y RANCHEROS DE LA ESCUELA DE INFANTERÍA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Escuela de Infantería - ESCINF
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.022-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.022-2
Dirección de Facturación BALMACEDA #500, ESCUELA DE INFANTERÍA
Comuna San Bernardo
Impuesto 65664
Dirección de Envío de la Factura BALMACEDA #500, ESCUELA DE INFANTERÍA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
ENTREGA Y FACTURACIÓN


ESCUELA DE INFANTERÍA

DIRECCIÓN: BALMACEDA 500 SAN BERNARDO

GIRO: DEFENSA

RUT: 61.101.022-2


5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Aloha Nativa
Razón Social ALOHA NATIVA SPA
R.U.T. 78.147.756-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Aloha Nativa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53102102
Overol y sobretodo para hombre40UnidadOVEROL PARA PINTAR SIMILAR A STEELPRO REUTILIZABLE POLIESTER BLANCO, SEGUN ANEXO ADJUNTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.  $ 2.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 91.600 $ 91.600
53102102
Overol y sobretodo para hombre16UnidadOVEROL MANTENIMIENTO SIMILAR SAFETY STEELPRO REUTILIZABLE GABARDINA AZUL, SEGUN ANEXO ADJUNTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.  $ 8.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 143.840 $ 143.840
53102504
Guantes o manoplas4UnidadGUANTES ANTICORTE SIMILAR Ibl COMERCIAL MALLA ACERO INOXIDABLE, SEGUN ANEXO ADJUNTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.  $ 12.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.360 $ 50.360
53102504
Guantes o manoplas20UnidadGUANTE DE TRABAJO SIMILAR NOVA SEGURIDAD CABRILLA CON FORRO, SEGUN ANEXO ADJUNTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.  $ 2.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.800 $ 59.800
Total Neto $ 345.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 65.664
TOTAL OC $ 411.264


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 13.255.522-2 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.