|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1233615-584-SE25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
21-04-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
DMH/SOL 656 TINTAS ESCUELA LITORAL AUSTRAL |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
1233615-6-LP25 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Servicio Local de Educación Pública Aysén
|
|
R.U.T. |
61.980.950-5 |
|
Dirección de Facturación |
José de Moraleda #437 |
|
Comuna |
*
|
|
Impuesto |
66424 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
José de Moraleda #437 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Jorge Daniel |
|
Razón Social |
JORGE DANIEL TORO PONCE DE LEÓN
|
|
R.U.T. |
15.911.723-5 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
Jorge Daniel |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
14111704
| Papel higiénico | 4 | Pack | BOTELLA CANON GI-16 NEGRO/MAGENTA/CIAN/YELLOW
SUMINISTROS DE IMPRESORA ESCUELA LITORAL AUSTRAL, DE ACUERDO A DETALLE ADJUNTO A LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA | DE ACUERDO A CONVENIO DE SUMINISTRO LICITACIÓN PÚBLICA 1233615-6-LP25 |
$ 87.400,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 349.600
|
$ 349.600
|
|
|
Total Neto
|
$ 349.600
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 66.424
|
|
$ 416.024
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.