Orden de Compra. Nº1233615-584-SE25 "DMH/SOL 656 TINTAS ESCUELA LITORAL AUSTRAL"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio Local de Educación Pública Aysén
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1233615-584-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 21-04-2025
Nombre de la Orden de Compra DMH/SOL 656 TINTAS ESCUELA LITORAL AUSTRAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1233615-6-LP25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Servicio Local de Educación Pública Aysén
Razón Social Servicio Local de Educación Pública Aysén
R.U.T. 61.980.950-5
Dirección de Unidad de Compra José de Moraleda #437
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 768
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio Local de Educación Pública Aysén
R.U.T. 61.980.950-5
Dirección de Facturación José de Moraleda #437
Comuna *
Impuesto 66424
Dirección de Envío de la Factura José de Moraleda #437
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Jorge Daniel
Razón Social JORGE DANIEL TORO PONCE DE LEÓN
R.U.T. 15.911.723-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Jorge Daniel
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111704
Papel higiénico4PackBOTELLA CANON GI-16 NEGRO/MAGENTA/CIAN/YELLOW SUMINISTROS DE IMPRESORA ESCUELA LITORAL AUSTRAL, DE ACUERDO A DETALLE ADJUNTO A LA PRESENTE ORDEN DE COMPRADE ACUERDO A CONVENIO DE SUMINISTRO LICITACIÓN PÚBLICA 1233615-6-LP25 $ 87.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 349.600 $ 349.600
Total Neto $ 349.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 66.424
TOTAL OC $ 416.024


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.