Orden de Compra. Nº1057374-282-SE25 "PAOLA CAMPOS ORDEN DE COMPRA DESDE 1057374-1-LE25"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE LLAY LLAY
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057374-282-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 02-06-2025
Nombre de la Orden de Compra PAOLA CAMPOS ORDEN DE COMPRA DESDE 1057374-1-LE25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057374-1-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE LLAY LLAY
R.U.T. 61.602.042-0
Dirección de Unidad de Compra Calle San Francisco N° 76 Comuna de Llay Llay
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1275
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE LLAY LLAY
R.U.T. 61.602.042-0
Dirección de Facturación Calle San Francisco N° 76 Comuna de Llay Llay
Comuna Llay-Llay
Impuesto 83908,02
Dirección de Envío de la Factura Calle San Francisco N° 76 Comuna de Llay Llay
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PAOLA ANDREA CAMPOS MARIN
Razón Social PAOLA ANDREA CAMPOS MARIN
R.U.T. 17.909.046-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal PAOLA ANDREA CAMPOS MARIN
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80111707
Personal técnico1UnidadSERVICIOS DE UN TECNICO NIVEL SUPERIOR EN ENFERMERIA PARA APOYO ADMINISTRATIVO EN BODEGA DE FARMACIA DE HOSPITAL SAN FRANCISCO DE LLAY LLAY, SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS.SERVICIO DE TECNICO EN ENFERMERIA PARA APOYO ADMINISTRATIVO EN BODEGA DE FARMACIA POR 24 MESES. INCLUIDO RETENCIÓN, PRESTACIÓN DE SERVICIOS CON EL 14,5 PORCIENTO DE RETENCIÓN DE HONORARIOS. $ 494.768,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 494.768 $ 494.768
Total Neto $ 494.768
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Honorarios (14,5%)  14,5  % $ 83.908
TOTAL OC $ 578.676


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.