Orden de Compra. Nº4074-339-AG24 "movilización LGG 22.08"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Yumbel - Depto. Educacion
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4074-339-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 16-08-2024
Nombre de la Orden de Compra movilización LGG 22.08
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. Educacion
Razón Social Ilustre Municipalidad de Yumbel - Depto. Educacion
R.U.T. 69.150.902-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Yumbel - Depto. Educacion
R.U.T. 69.150.902-8
Dirección de Facturación OHIGGINS N° 899 YUMBEL
Comuna Yumbel
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura OHIGGINS N° 899 YUMBEL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor TURISMO TIERRAS DEL SANTO
Razón Social TURISMO JOSE VELOSO VELOSO E.I.R.L.
R.U.T. 77.011.238-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal TURISMO TIERRAS DEL SANTO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111803
Servicios de autobuses contratados1UnidadServicio de Movilización para 11 Personas desde Liceo Gonzalo Guglielmi a CICAT de la Universidad de Concepción, para el día 22 de Agosto, salida a las 07:40 am y regreso 15:30 aprox. * Debe Adjuntar documentación de Vehículo y conductor.  $ 220.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 220.000 $ 220.000
Total Neto $ 220.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 220.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.604.912-5 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.600.226-7 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 76.938.575-4 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.011.238-9 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.011.238-9 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 77.782.702-2 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 76.228.166-K Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 77.330.293-6 Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante 77.679.474-0 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.