Orden de Compra. Nº1057384-395-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1057384-55-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA HOSPITAL M
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057384-395-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 28-05-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1057384-55-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA HOSPITAL M
R.U.T. 61.606.203-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1502 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA HOSPITAL M
R.U.T. 61.606.203-4
Dirección de Facturación Calle Santa Rosa S/N°
Comuna Tocopilla
Impuesto 83903,05
Dirección de Envío de la Factura Calle Santa Rosa S/N°
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 04-06-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Fervet On line
Razón Social IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA FERVET ON LINE LIMITADA
R.U.T. 76.955.038-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Fervet On line
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121708
Marcadores150UnidadDESTACADOR DE COLORES SURTIDOS, AMARILLO, VERDE ROSADO, NARANJA  $ 265,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.750 $ 39.750
56121303
Borradores50UnidadGOMA DE BORRAR MEDIANA  $ 96,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.800 $ 4.800
44122011
Carpetas para archivos200UnidadCARPETRAS PLASTICAS CON ACCOS COLORES AZUL,VERDE, ROJO  $ 360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.000 $ 72.000
44121701
Lápiz pasta500UnidadLAPIZ PASTA CRISTAL AZUL PUNTA MEDIA  $ 93,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.500 $ 46.500
44121708
Marcadores200UnidadPLUMON PERMANENTE PUNTA REDONDA COLOR NEGRO  $ 251,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.200 $ 50.200
44121635
Portarrollos de cinta adhesiva200UnidadSCOTCH GRANDE DE 18MM X 45 METROS  $ 257,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.400 $ 51.400
26111702
Pilas alcalinas200UnidadPilas Alcalinas doble AA  $ 342,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.400 $ 68.400
26111702
Pilas alcalinas200UnidadPilas Alcalinas triple AAA  $ 342,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.400 $ 68.400
Total Neto $ 401.450
Descuento $ 0
Cargos $ 40.145
IVA  19  % $ 83.903
TOTAL OC $ 525.498


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.