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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1234683-39-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
25-04-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1234683-33-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
CORPORACION MUNICIPAL DE DEPORTES DE SAN CLEMENTE
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R.U.T. |
65.145.951-6 |
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Dirección de Facturación |
Huamachuco 1125 |
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Comuna |
San Clemente
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Impuesto |
115900 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Huamachuco 1125 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Glendavasal |
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Razón Social |
GLENDA ROXANA VALENZUELA SALTOS
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R.U.T. |
14.715.363-5 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Glendavasal |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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22101610
| Distribuidoras de áridos | 12 | Unidad | Maicillo 12 cubos de maicillo | |
$ 18.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 216.000
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$ 216.000
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22101610
| Distribuidoras de áridos | 19 | Unidad | Gravilla 16 cubos de gravilla | |
$ 14.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 266.000
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$ 266.000
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22101610
| Distribuidoras de áridos | 8 | Unidad | Arena 8 cubo de arena | |
$ 16.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 128.000
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$ 128.000
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Total Neto
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$ 610.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 115.900
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$ 725.900
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.