Orden de Compra. Nº1234683-39-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1234683-33-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es CORPORACION MUNICIPAL DE DEPORTES DE SAN CLEMENTE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1234683-39-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-04-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1234683-33-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administración y Finanzas
Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE DEPORTES DE SAN CLEMENTE
R.U.T. 65.145.951-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE DEPORTES DE SAN CLEMENTE
R.U.T. 65.145.951-6
Dirección de Facturación Huamachuco 1125
Comuna San Clemente
Impuesto 115900
Dirección de Envío de la Factura Huamachuco 1125
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Glendavasal
Razón Social GLENDA ROXANA VALENZUELA SALTOS
R.U.T. 14.715.363-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Glendavasal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
22101610
Distribuidoras de áridos12UnidadMaicillo 12 cubos de maicillo  $ 18.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 216.000 $ 216.000
22101610
Distribuidoras de áridos19UnidadGravilla 16 cubos de gravilla  $ 14.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 266.000 $ 266.000
22101610
Distribuidoras de áridos8UnidadArena 8 cubo de arena  $ 16.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 128.000 $ 128.000
Total Neto $ 610.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 115.900
TOTAL OC $ 725.900


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 6.514.294-5 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 19.046.637-k Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 14.715.363-5 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.