Orden de Compra. Nº3479-991-AG25 "Insumos Actividades Prodesal"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CALBUCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3479-991-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 05-06-2025
Nombre de la Orden de Compra Insumos Actividades Prodesal
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad De Calbuco
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALBUCO
R.U.T. 69.220.600-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3102999007 del sistema 3102999007.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALBUCO
R.U.T. 69.220.600-2
Dirección de Facturación FEDERICO ERRAZURIZ N210
Comuna Calbuco
Impuesto 106684,81
Dirección de Envío de la Factura FEDERICO ERRAZURIZ N210
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor María Ester
Razón Social MARÍA ESTER VELÁSQUEZ ARGEL
R.U.T. 10.685.405-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal María Ester
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202304
Jugos y néctar envasados15BotellaJugos o Nectar de 1,5 lts. surtidos  $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.215 $ 25.215
50201713
Bolsitas de te3CajaCajas de 100 bolsitas de te  $ 5.462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.386 $ 16.386
50181901
Pan fresco400UnidadPanes tipo hallulla  $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.000 $ 84.000
50131801
Queso natural400UnidadQueso laminado  $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.000 $ 84.000
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos300UnidadVasos de polipapel x 240 cc.  $ 67,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.100 $ 20.100
50112001
Carnes frescas procesadas y preparadas400UnidadJamon laminado  $ 235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 94.000 $ 94.000
50182001
Tartas, empanadas o pastas frescas10UnidadKuchenes de migas surtidos para 10 a 12 porciones  $ 10.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.840 $ 100.840
52151503
Cubertería desechable doméstica300UnidadCucharitas desechables  $ 25,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.500 $ 7.500
50201706
Café3TarroTarro cafe tradicional x 170 grs.  $ 6.723,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.169 $ 20.169
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales3kilogramoAzucar x kg.  $ 1.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.791 $ 4.791
50181905
Galletas dulces o pastelitos80PaquetePaquetes de galletas de 100 a 120 grs. surtidas, similar Mackay o Costa  $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.640 $ 80.640
14111703
Toallas de papel20RolloRollo toalla papel clasica de 12,5 mts.  $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.800 $ 16.800
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales2FrascoEndulzante liquido de 250-300 ml.  $ 3.529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.058 $ 7.058
Total Neto $ 561.499
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 106.685
TOTAL OC $ 668.184


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 10.685.405-k Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.