|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3785-133-AG25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
21-04-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
LAPIZ INTERACTIVO ESC. VILLA JESÚS |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE COELEMU
|
|
R.U.T. |
69.150.200-7 |
|
Dirección de Facturación |
MATTA N° 430 |
|
Comuna |
Coelemu
|
|
Impuesto |
1078074,82 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
MATTA N° 430 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
PaperLux |
|
Razón Social |
PAPERLUX SPA
|
|
R.U.T. |
77.429.917-3 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
PaperLux |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
44121715
| Conjunto de lápiz o bolígrafo | 28 | Unidad | PAPERLUX TANK HUB O EQUIVALENTE | |
$ 199.990,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 5.599.720
|
$ 5.599.720
|
44121715
| Conjunto de lápiz o bolígrafo | 2 | Unidad | PENCILUX ADICIONALES O EQUIVALENTE | |
$ 29.990,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 59.980
|
$ 59.980
|
|
|
Total Neto
|
$ 5.659.700
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 14.378
|
|
IVA 19 %
|
$ 1.078.075
|
|
$ 6.752.153
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.