Orden de Compra. Nº
3014-444-SE24
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SUMINISTRO FERRETERIA
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE COINCO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3014-444-SE24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
24-09-2024
Nombre de la Orden de Compra
SUMINISTRO FERRETERIA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3014-16-LP23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Direccion Administracion y Finanzas
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE COINCO
R.U.T.
69.081.600-8
Dirección de Unidad de Compra
Plaza Los Heroes 3
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE COINCO
R.U.T.
69.081.600-8
Dirección de Facturación
Plaza Los Heroes 3
Comuna
Coinco
Impuesto
959822,05
Dirección de Envío de la Factura
Plaza Los Heroes 3
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
El Alamo
Razón Social
ORFELIA MARILÚ TRINCADO VALENZUELA
R.U.T.
9.300.064-1
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
El Alamo
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31161503
Clavo-tornillo
1
Unidad no definida
SUMINISTRO DE FERRETERIA, SEGÚN COTIZACIÓN N°97 Y NOTA DE PEDIDO N°10354.
SUMINISTRO DE FERRETERIA, SEGÚN COTIZACIÓN N°97 Y NOTA DE PEDIDO N°10354.
$ 1.060.563,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.060.563
$ 1.060.563
31161503
Clavo-tornillo
1
Unidad no definida
SUMINISTRO DE FERRETERIA, SEGÚN COTIZACIÓN N°98 Y NOTA DE PEDIDO N°10354.
SUMINISTRO DE FERRETERIA, SEGÚN COTIZACIÓN N°98 Y NOTA DE PEDIDO N°10354.
$ 861.633,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 861.633
$ 861.633
31161503
Clavo-tornillo
1
Unidad no definida
SUMINISTRO DE FERRETERIA, SEGÚN COTIZACIÓN N°99 Y NOTA DE PEDIDO N°10354.
SUMINISTRO DE FERRETERIA, SEGÚN COTIZACIÓN N°99 Y NOTA DE PEDIDO N°10354.
$ 967.242,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 967.242
$ 967.242
31161503
Clavo-tornillo
1
Unidad no definida
SUMINISTRO DE FERRETERIA, SEGÚN COTIZACIÓN N°98 Y NOTA DE PEDIDO N°10354.
SUMINISTRO DE FERRETERIA, SEGÚN COTIZACIÓN N°98 Y NOTA DE PEDIDO N°10354.
$ 841.533,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 841.533
$ 841.533
31161503
Clavo-tornillo
1
Unidad no definida
SUMINISTRO DE FERRETERIA, SEGÚN COTIZACIÓN N°101 Y NOTA DE PEDIDO N°10354.
SUMINISTRO DE FERRETERIA, SEGÚN COTIZACIÓN N°101 Y NOTA DE PEDIDO N°10354.
$ 370.695,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 370.695
$ 370.695
31161503
Clavo-tornillo
1
Unidad
SUMINISTRO DE FERRETERIA, SEGÚN COTIZACIÓN N°96 Y NOTA DE PEDIDO N°10354.
SUMINISTRO DE FERRETERIA, SEGÚN COTIZACIÓN N°96 Y NOTA DE PEDIDO N°10354.
$ 950.029,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 950.029
$ 950.029
Total Neto
$ 5.051.695
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 959.822
TOTAL OC
$ 6.011.517
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.