Orden de Compra. Nº3014-444-SE24 "SUMINISTRO FERRETERIA "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE COINCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3014-444-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-09-2024
Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO FERRETERIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3014-16-LP23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Direccion Administracion y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COINCO
R.U.T. 69.081.600-8
Dirección de Unidad de Compra Plaza Los Heroes 3
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COINCO
R.U.T. 69.081.600-8
Dirección de Facturación Plaza Los Heroes 3
Comuna Coinco
Impuesto 959822,05
Dirección de Envío de la Factura Plaza Los Heroes 3
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor El Alamo
Razón Social ORFELIA MARILÚ TRINCADO VALENZUELA
R.U.T. 9.300.064-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal El Alamo
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31161503
Clavo-tornillo1Unidad no definidaSUMINISTRO DE FERRETERIA, SEGÚN COTIZACIÓN N°97 Y NOTA DE PEDIDO N°10354.SUMINISTRO DE FERRETERIA, SEGÚN COTIZACIÓN N°97 Y NOTA DE PEDIDO N°10354. $ 1.060.563,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.060.563 $ 1.060.563
31161503
Clavo-tornillo1Unidad no definidaSUMINISTRO DE FERRETERIA, SEGÚN COTIZACIÓN N°98 Y NOTA DE PEDIDO N°10354.SUMINISTRO DE FERRETERIA, SEGÚN COTIZACIÓN N°98 Y NOTA DE PEDIDO N°10354. $ 861.633,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 861.633 $ 861.633
31161503
Clavo-tornillo1Unidad no definidaSUMINISTRO DE FERRETERIA, SEGÚN COTIZACIÓN N°99 Y NOTA DE PEDIDO N°10354.SUMINISTRO DE FERRETERIA, SEGÚN COTIZACIÓN N°99 Y NOTA DE PEDIDO N°10354. $ 967.242,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 967.242 $ 967.242
31161503
Clavo-tornillo1Unidad no definidaSUMINISTRO DE FERRETERIA, SEGÚN COTIZACIÓN N°98 Y NOTA DE PEDIDO N°10354.SUMINISTRO DE FERRETERIA, SEGÚN COTIZACIÓN N°98 Y NOTA DE PEDIDO N°10354. $ 841.533,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 841.533 $ 841.533
31161503
Clavo-tornillo1Unidad no definidaSUMINISTRO DE FERRETERIA, SEGÚN COTIZACIÓN N°101 Y NOTA DE PEDIDO N°10354.SUMINISTRO DE FERRETERIA, SEGÚN COTIZACIÓN N°101 Y NOTA DE PEDIDO N°10354. $ 370.695,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 370.695 $ 370.695
31161503
Clavo-tornillo1UnidadSUMINISTRO DE FERRETERIA, SEGÚN COTIZACIÓN N°96 Y NOTA DE PEDIDO N°10354.SUMINISTRO DE FERRETERIA, SEGÚN COTIZACIÓN N°96 Y NOTA DE PEDIDO N°10354. $ 950.029,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 950.029 $ 950.029
Total Neto $ 5.051.695
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 959.822
TOTAL OC $ 6.011.517


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.