|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
517903-27-AG25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
08-04-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra por la Adquisición de recarga de bidones de agua |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Comando Conjunto Austral |
|
Razón Social |
EMDN-RMA
|
|
R.U.T. |
61.114.000-2 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
|
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
EMDN-RMA
|
|
R.U.T. |
61.114.000-2 |
|
Dirección de Facturación |
PSJE. JUAN PEDRALS GILI Nº 797 |
|
Comuna |
Punta Arenas
|
|
Impuesto |
20520 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
PSJE. JUAN PEDRALS GILI Nº 797 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
10-04-2025 |
|
|
|
Proveedor |
58846449 |
|
Razón Social |
MARIO ALBERTO RIVAS WITTO
|
|
R.U.T. |
5.884.644-9 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
58846449 |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
50202301
| Agua | 40 | Bidón | RECARGA DE AGUA PURIFICADA PARA BIDON DE 20 LITROS | |
$ 2.700,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 108.000
|
$ 108.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 108.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 20.520
|
|
$ 128.520
|
|
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.