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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3932-2685-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
06-08-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3932-224-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PLACILLA
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R.U.T. |
69.090.200-1 |
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Dirección de Facturación |
Almirante Latorre N° 2229 |
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Comuna |
Placilla
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Impuesto |
287280 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Almirante Latorre N° 2229 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
IMPRETECN CASA MATRIZ |
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Razón Social |
JORGE MUNOZ LARA Y COMPANIA LIMITADA
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R.U.T. |
76.197.861-6 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
IMPRETECN CASA MATRIZ |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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44103103
| Tóner | 3 | Unidad | Tóner Equipo Impresora Canon Modelo IR ADV 527 N° de Serie 22Y01984 | |
$ 186.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 558.000
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$ 558.000
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44103103
| Tóner | 3 | Unidad | Tóner Equipo Impresora Canon Modelo IR ADV 527 N° de Serie 22Y02069 | |
$ 186.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 558.000
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$ 558.000
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44103103
| Tóner | 3 | Unidad | Tóner Equipo Impresora ECOSYS MA5500ifx N° de serie 15T3701143 | |
$ 90.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 270.000
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$ 270.000
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44103103
| Tóner | 1 | Unidad | Servicio Técnico en Terreno de los 3 equipos, revisión y Mantención preventiva en dependencias del Cesfam Placilla y Depto. de Salud Municipal. | |
$ 126.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 126.000
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$ 126.000
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Total Neto
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$ 1.512.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 287.280
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$ 1.799.280
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.