Orden de Compra. Nº4355-176-AG26 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4355-217-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE FREIRINA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4355-176-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 02-03-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4355-217-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FREIRINA
R.U.T. 69.030.600-k
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado FONDOS ORDINARIOS del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FREIRINA
R.U.T. 69.030.600-k
Dirección de Facturación Ohiggins 1016
Comuna Freirina
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Ohiggins 1016
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor TRAVEL ENJOY
Razón Social AGENCIA DE VIAJES TRAVEL ENJOY SPA
R.U.T. 77.656.491-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal TRAVEL ENJOY
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
25101502
Autobuses4Unidad02 PASAJES VALLENAR - SANTIAGO, FECHA 01 DE MARZO 2026 HORARIO 23:00 HRS /02 PASAJES SANTIAGO - VALLENAR, FECHA 03 DE MARZO 2026, HORARIO 19:00  $ 43.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 172.000 $ 172.000
25101502
Autobuses2Unidad01 PASAJE VALLENAR - PETORCA, FECHA 01 DE MARZO 2026, HORARIO 09:00 HRS / 01 PASAJE PETORCA - VALLENAR, FECHA 08 DE MARZO 2026, HPRA 09:00   $ 45.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 90.000
25101502
Autobuses4Unidad02 PASAJES VALLENAR - SANTIAGO, FECHA 01 DE MARZO 2026, HORARIO 22:00 HRS / SANTIAGO - VALLENAR, FECHA 02 DE MARZO 2026, HORARIO 22:00 HRS.  $ 43.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 172.000 $ 172.000
25101502
Autobuses6Unidad03 PASAJES VALLENAR - SANTIAGO, FECHA 27 DE MARZO 2026, HORARIO 23:00 HRS / 03 PASAJES SANTIAGO VALLENAR 29 DE MARZO, HORARIO 22:00 HRS  $ 38.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 228.000 $ 228.000
Total Neto $ 662.000
Descuento $ 0
Cargos $ 35.700
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 697.700

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.