Orden de Compra. Nº2269-5-AG25 "Servicio de Coctel Intercultural para 21 personas para el Viernes 06 de Junio 2025 a realizarse en la Sala de Reuniones del Departamento Provincial de Educación Cautín Sur en Temuco."
Recuerde que el responsable del pago es DEPARTAMENTO PROVINCIAL EDUCACION CAUTIN SUR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2269-5-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 05-06-2025
Nombre de la Orden de Compra Servicio de Coctel Intercultural para 21 personas para el Viernes 06 de Junio 2025 a realizarse en la Sala de Reuniones del Departamento Provincial de Educación Cautín Sur en Temuco.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Provincial Educación Cautín Sur
Razón Social DEPARTAMENTO PROVINCIAL EDUCACION CAUTIN SUR
R.U.T. 61.947.200-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 67 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DEPARTAMENTO PROVINCIAL EDUCACION CAUTIN SUR
R.U.T. 61.947.200-4
Dirección de Facturación Claro Solar N°1075.
Comuna Temuco
Impuesto 47880
Dirección de Envío de la Factura Claro Solar N°1075.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ELIANA DEL CARMEN
Razón Social EVENTOS ELIANA DEL CARMEN SANHUEZA MANRIQUEZ EMPRESA INDIVIDUAL DE RES
R.U.T. 76.224.533-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ELIANA DEL CARMEN
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101603
Servicios de catering1Unidad no definidaSe solicita como mínimo lo siguiente: * Café de Trigo * Café de Grano * Mate * Te de Hierbas * Leche para cortar * jugo de manzana * Mote con Huesillos * Empanaditas de Cochayuyo * Brochetas de vacuno, cerdo y pollo * Mini Tapaditos carne, lechuga, tomate * Catutos * Millokines * Tortillas de rescoldo * Sopaipillas * Calzones Rotos * Huevo Duro * Miel * Mermeladas * Pebre * Aji * Queso de Campo.  $ 252.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 252.000 $ 252.000
Total Neto $ 252.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 47.880
TOTAL OC $ 299.880


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 11.686.590-4 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 12.709.471-3 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 15.547.851-9 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.