Orden de Compra. Nº3381-67-AG25 "ADQ. DE MATERIALES PARA REPARACIÓN DE POZO TALLER DE MANTENIMIENTO"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3381-67-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 22-05-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE MATERIALES PARA REPARACIÓN DE POZO TALLER DE MANTENIMIENTO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento Escolta Presidencial N° 1 Granaderos
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 75.245.100-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 75.245.100-1
Dirección de Facturación AVENIDA ALBERTO LARRAGUIBEL S/N, SAN ISIDRO, QUILLOTA
Comuna Quillota
Impuesto 55212,48
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA ALBERTO LARRAGUIBEL S/N, SAN ISIDRO, QUILLOTA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor TRANSMADE
Razón Social TRANSMADE SPA
R.U.T. 77.020.897-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal TRANSMADE
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211603
Pintura secante2Galónpintura alto trafico blanco gl  $ 40.798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 81.596 $ 81.596
31211904
Brochas4Unidadbrocha 2"  $ 1.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.556 $ 6.556
31201509
Cinta adhesiva de nilon1Unidadcinta adherente negro 25mm 15m  $ 16.109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.109 $ 16.109
46171503
Juegos de cerraduras1Unidadcerradura sobreponer   $ 13.445,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.445 $ 13.445
39111518
Luz de mano o de extensión10Unidadtubo led 18w 6500k  $ 2.829,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.290 $ 28.290
39101608
Focos cialiticos2Unidadfoco led ufo 200w  $ 34.034,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.068 $ 68.068
23171509
Soldadura2Unidadsikadur 32x 1kg  $ 20.527,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.054 $ 41.054
30111503
Hormigón aislante6Unidadsc hormigon h20 weber saco 25kg  $ 3.496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.976 $ 20.976
31211906
Rodillos de pintar2Unidadrodillo lizcal chiporro natural 7" 0 18  $ 7.249,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.498 $ 14.498
Total Neto $ 290.592
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 55.212
TOTAL OC $ 345.804


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.