Orden de Compra. Nº1193663-21-AG25 "Compra elementos de aseo según compra ágil: 1193663-24-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es DELEGACIÓN PRESIDENCIAL REGIONAL DE ARICA Y PARINACOTA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1193663-21-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 16-05-2025
Nombre de la Orden de Compra Compra elementos de aseo según compra ágil: 1193663-24-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ADMINISTRACIÓN COMPLEJO FRONTERIZO CHACALLUTA
Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL REGIONAL DE ARICA Y PARINACOTA
R.U.T. 61.978.970-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 178 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL REGIONAL DE ARICA Y PARINACOTA
R.U.T. 61.978.970-9
Dirección de Facturación KILÓMETRO 2091, RUTA 5 NORTE
Comuna Arica
Impuesto 509055,5012
Dirección de Envío de la Factura KILÓMETRO 2091, RUTA 5 NORTE
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Fem Soluciones E.I.R.L.
Razón Social COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS DANIEL SOSA SOLUCIONES E.I.R.L.
R.U.T. 77.159.476-K
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Fem Soluciones E.I.R.L.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131704
Jabón de uso público o expendedoras de loción600UnidadJabón cremoso cada unidad debe ser de 1 litro.   $ 1.095,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 657.000 $ 657.000
47131502
Paños de limpieza400UnidadPaños de despolve naranjo de dimensiones 40 x 30 cms.   $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 134.400 $ 134.400
47131502
Paños de limpieza400UnidadTraperos de microfibra con agujero en el centro.   $ 634,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 253.600 $ 253.600
47131502
Paños de limpieza400UnidadPaños amarillos similar a virutez o superior.   $ 218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 87.200 $ 87.199
47131502
Paños de limpieza240UnidadEliminador de olores con rociador, similar a winkler o superior. Cada elemento debe ser de 1 litro.   $ 4.228,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.014.720 $ 1.014.720
12191501
Solventes aromáticos240UnidadAntibarterial en aerosol, cada elemento debe ser de capacidad de 400 cc o superior.   $ 2.218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 532.320 $ 532.320
Total Neto $ 2.679.239
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 509.056
TOTAL OC $ 3.188.295


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 10.232.710-1 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 9.454.737-7 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.