Orden de Compra. Nº643553-332-AG25 "HIDROGEL AMORFO/GEL DESCONTAMINANTE"
Recuerde que el responsable del pago es CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE SN JOAQUIN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 643553-332-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-06-2025
Nombre de la Orden de Compra HIDROGEL AMORFO/GEL DESCONTAMINANTE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Corporación Municipal de Desarrollo Social San Joaquín
Razón Social CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE SN JOAQUIN
R.U.T. 71.455.500-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE SN JOAQUIN
R.U.T. 71.455.500-6
Dirección de Facturación Avda. Santa Rosa 2606, piso 3
Comuna San Joaquín
Impuesto 567625
Dirección de Envío de la Factura Avda. Santa Rosa 2606, piso 3
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 05-06-2025
TítuloDescripción
DETALLE PARA FACTURA

Estimados/as, agradecemos a usted tener en consideración que al momento de facturar el detalle debe incluir lo siguiente: 

1. Modelo (sólo cuando corresponda)

2.  Nº de lote/serie. 

3.  Fecha de vencimiento. 

Esto es de carácter obligatorio, al aceptar la Orden de Compra se aceptan también estas condiciones.

Se rechazarán las facturas que hayan sido emitidas sin el despacho total (o parcial, cuando corresponda) de los bienes o servicios contratados.


Enviar XML de facturas realizadas al correo
INTERCAMBIO@CHILESYSTEMS.COM

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor GBG SPA
Razón Social COMERCIAL GBG SPA
R.U.T. 77.316.253-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal GBG SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42312304
Productos médicos autolíticos de desbridamiento200UnidadHidrogel amorfo transparente, tubo 15 gramos. Envase individual estéril con sello que asegure la inviolabilidad del contenido.   $ 2.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 460.000 $ 460.000
42312304
Productos médicos autolíticos de desbridamiento150UnidadGel para descontaminación e hidratación de heridas, composición 0,1% betaina, 0,1% polihexanida, glicerol, agua purificada e hidroxietilcelulosa en solución acuosa, envasado en frasco 30 a 50 ml. Envase individual estéril resistente con sello que asegure la inviolabilidad del contenido.   $ 16.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.527.500 $ 2.527.500
Total Neto $ 2.987.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 567.625
TOTAL OC $ 3.555.125


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.