Orden de Compra. Nº4473-4443-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4473-290-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I.MUNICIPALIDAD DE ROMERAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4473-4443-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 25-08-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4473-290-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad
Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE ROMERAL
R.U.T. 69.100.200-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE ROMERAL
R.U.T. 69.100.200-4
Dirección de Facturación Ignacio Carrera Pinto 1213
Comuna Romeral
Impuesto 634144
Dirección de Envío de la Factura Ignacio Carrera Pinto 1213
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CLAUDIA ANDREA QUINTEROS ELGUETA
Razón Social CLAUDIA ANDREA QUINTEROS ELGUETA
R.U.T. 15.990.020-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal CLAUDIA ANDREA QUINTEROS ELGUETA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101603
Servicios de catering1600UnidadJUGOS EN CAJA DE 190ML DIFERENTES SABORES, SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS.JUGOS EN CAJA DE 190ML DIFERENTES SABORES, SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUN $ 244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 390.400 $ 390.400
90101603
Servicios de catering1400UnidadQUEQUE INDIVIDUAL DE 62GR. VARIEDAD EN SABOR DE FABRICACIÓN INDUSTRIALIZADA, SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS.QUEQUE INDIVIDUAL DE 62GR. VARIEDAD EN SABOR DE FABRICACIÓN INDUSTRIALIZADA, SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS. $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.050.000 $ 1.050.000
90101603
Servicios de catering200UnidadGALLETAS DE AVENA CHICA, TIPO GALLETON 40 GR. VARIEDAD EN SABOR DE FABRICACIÓN INDUSTRIALIZADA, SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS.GALLETAS DE AVENA CHICA, TIPO GALLETON 40 GR. VARIEDAD EN SABOR DE FABRICACIÓN INDUSTRIALIZADA, SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS. $ 563,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 112.600 $ 112.600
90101603
Servicios de catering500UnidadAGUA MINERAL SIN GAS DE 600ML, SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS.AGUA MINERAL SIN GAS DE 600ML, SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS. $ 366,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 183.000 $ 183.000
90101603
Servicios de catering700UnidadEMPANADA DE PINO CON CARNE PICADA, HUEVO Y ACEITUNA DE 18CM, SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS.EMPANADA DE PINO CON CARNE PICADA, HUEVO Y ACEITUNA DE 18CM, SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS. $ 1.748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.223.600 $ 1.223.600
90101603
Servicios de catering500UnidadBEBIDAS EN LATA DIFERENTES SABORES DE 350 ML, SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS.  $ 756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 378.000 $ 378.000
Total Neto $ 3.337.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 634.144
TOTAL OC $ 3.971.744


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 15.990.020-7 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.