Orden de Compra. Nº538598-3954-SE25 "Mant. Correctivo Calderas MAY-2025"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTIAGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 538598-3954-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 20-05-2025
Nombre de la Orden de Compra Mant. Correctivo Calderas MAY-2025
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 538598-46-LQ23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ABASTECIMIENTO
Razón Social HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTIAGO
R.U.T. 61.979.450-8
Dirección de Unidad de Compra Holanda 060 (entrega por Vitacura 117)
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1512
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTIAGO
R.U.T. 61.979.450-8
Dirección de Facturación Holanda 060 (entrega por Vitacura 117)
Comuna Providencia
Impuesto 230118,5
Dirección de Envío de la Factura Holanda 060 (entrega por Vitacura 117)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Abasterm S.A.
Razón Social ABASTECEDORES DE MATERIALES TERMICOS S A
R.U.T. 99.532.330-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Abasterm S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72102301
Supervisión de instalación, ajuste o mantenimiento1Unidad no definidaACTIVIDADES CORRECTIVAS REPARACIÓN DE FILLTRACIONES EN TORRE QUIRURGICAACTIVIDADES CORRECTIVAS REPARACIÓN DE FILLTRACIONES EN TORRE QUIRURGICA $ 665.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 665.150 $ 665.150
72102301
Supervisión de instalación, ajuste o mantenimiento1Unidad no definidaACTIVIDAD CORRECTIVA. SUMINSITRO Y MONTAJE DE 2 MANÓMETROSACTIVIDAD CORRECTIVA. SUMINSITRO Y MONTAJE DE 2 MANÓMETROS $ 546.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 546.000 $ 546.000
Total Neto $ 1.211.150
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 230.118
TOTAL OC $ 1.441.268


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.