Orden de Compra. Nº2416-365-AG24 "ADQUISICIOM MOCHILAS EQUIPO SEGURIDAD Y OPORTUNIDADES CA: 2416-290-COT24, MEMO N°711"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2416-365-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 15-11-2024
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIOM MOCHILAS EQUIPO SEGURIDAD Y OPORTUNIDADES CA: 2416-290-COT24, MEMO N°711
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIDECO MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION
R.U.T. 69.150.400-K
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION
R.U.T. 69.150.400-K
Dirección de Facturación O´HIGGINS N°525.
Comuna Concepción
Impuesto 101080
Dirección de Envío de la Factura O´HIGGINS N°525.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Borosi Ltda
Razón Social IMPORTADORA BOROSI LIMITADA
R.U.T. 77.796.408-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Borosi Ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53121603
Mochilas19UnidadCOTIZAR MOCHILAS UNISEX IMPERMEABLE COLOR NEGRO 15.6, CON LOGO BORDADO SE ADJUNTA IMAGEN DE MODELO Y LOGO (CANTIDAD 19), IMPORTANTE LOGO DE MOCHILA DEBE SER BORDADO, UN PRODUCTO DE CALIDAD, RESISTENTE   $ 28.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 532.000 $ 532.000
Total Neto $ 532.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 101.080
TOTAL OC $ 633.080


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.396.062-3 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.396.062-3 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.694.916-7 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.949.976-6 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 76.888.386-6 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 76.409.739-4 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 76.110.742-9 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 77.796.408-9 Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante 77.946.943-3 Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante 77.045.691-6 Ver adjunto
11.- R.U.T del cotizante 76.776.328-k Ver adjunto
12.- R.U.T del cotizante 76.776.328-k Ver adjunto
13.- R.U.T del cotizante 76.776.328-k Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.