Orden de Compra. Nº1393495-176-AG25 "SC-20343/25770-2/SEP/ADQ. COLACIONES PARA SALIDAS PEDAGOGICAS/JFM."
Recuerde que el responsable del pago es Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1393495-176-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 10-07-2025
Nombre de la Orden de Compra SC-20343/25770-2/SEP/ADQ. COLACIONES PARA SALIDAS PEDAGOGICAS/JFM.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRAS - P02
Razón Social Educación
R.U.T. 61.981.080-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 212
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Educación
R.U.T. 61.981.080-5
Dirección de Facturación Av. Los Pajaritos #3195, Local 10-A
Comuna Maipú
Impuesto 75817,6
Dirección de Envío de la Factura Av. Los Pajaritos #3195, Local 10-A
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 15-07-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor L&F
Razón Social INGENIERIA Y SERVICIOS L&F SPA
R.U.T. 77.778.994-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal L&F
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50221202
Cereales en barra30CajaBARRA DE CEREAL CON CHISPAS SABOR FRUTOS ROJOS 120 GR. (CAJA DE 20 UNIDADES)  $ 3.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.120 $ 105.120
50221202
Cereales en barra30CajaBARRA DE CEREAL CON CHISPAS SABOR MANZANA 120 GR. (CAJA DE 20 UNIDADES)  $ 3.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.120 $ 105.120
50202304
Jugos y néctar envasados200UnidadNECTAR DE MANZANA CAJA DE 190 ML.  $ 257,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.400 $ 51.400
50202304
Jugos y néctar envasados200UnidadNECTAR DE PIÑA CAJA DE 190 ML.  $ 257,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.400 $ 51.400
50181905
Galletas dulces o pastelitos400UnidadGALLETAS MINI 40 GR. VARIEDAD  $ 215,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 86.000 $ 86.000
Total Neto $ 399.040
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 75.818
TOTAL OC $ 474.858


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 20.059.451-7 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.