Orden de Compra. Nº4282-89-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4282-57-COT25 "Insumos Computacionales San José, El Ñilhue, MTC, El Cobre La Colonia y Liceo""
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CATEMU
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4282-89-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 16-05-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4282-57-COT25 "Insumos Computacionales San José, El Ñilhue, MTC, El Cobre La Colonia y Liceo"
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Daem
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CATEMU
R.U.T. 69.050.900-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CATEMU
R.U.T. 69.050.900-8
Dirección de Facturación Ignacio Carrera Pinto s/n
Comuna Catemu
Impuesto 767377,7
Dirección de Envío de la Factura Ignacio Carrera Pinto s/n
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Red Online Technologic
Razón Social RED ONLINE TECHNOLOGIC SPA
R.U.T. 77.343.863-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Red Online Technologic
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103105
Cartuchos de tinta1KitSe solicita cotizar insumos computacionales para las escuelas: San José, El Ñilhue, El Cobre La Colonia, María Teresa del Canto y el Liceo de la comuna. Se adjunta listado Excel a completar o adjuntar cotización propia detallada y mencionar plazo de entrega; además se adjunta los términos de referencia a cumplir para una correcta evaluación. Se solicita facturar por escuela detallada, según detalle excel.   $ 4.038.830,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.038.830 $ 4.038.830
Total Neto $ 4.038.830
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 767.378
TOTAL OC $ 4.806.208


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.