Orden de Compra. Nº5795-102-AG25 "JORNADAS FORTELECIMIENTO DE CAPACIDADESES"
Recuerde que el responsable del pago es DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN DE RANCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5795-102-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 29-09-2025
Nombre de la Orden de Compra JORNADAS FORTELECIMIENTO DE CAPACIDADESES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN DE RANCO
Razón Social DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN DE RANCO
R.U.T. 61.979.130-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN DE RANCO
R.U.T. 61.979.130-4
Dirección de Facturación MANUEL MONTT 503
Comuna La Unión
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura MANUEL MONTT 503
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 06-10-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FIDELOGIST
Razón Social FIDELOGIST SPA
R.U.T. 77.531.804-K
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal FIDELOGIST
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111815
Tarjetas promocionales2Unidad2 GIFT CARD DE $50.000 CADA UNA - AL PORTADOR2 GIFT CARD DE $50.000 CADA UNA - AL PORTADOR $ 49.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 99.000 $ 99.000
14111815
Tarjetas promocionales1Unidad1 GIFT CARD DE $175.000 CADA UNA - AL PORTADOR1 GIFT CARD DE $175.000 CADA UNA - AL PORTADOR $ 173.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 173.250 $ 173.250
Total Neto $ 272.250
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 272.250

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.