Orden de Compra. Nº729997-22-AG23 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 729997-37-COT23"
Recuerde que el responsable del pago es Juzgado de Letras del Trabajo de Concepcion
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 729997-22-AG23
Estado de la Orden de Compra Cancelada
Fecha de Envío 20-07-2023
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 729997-37-COT23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas PROVEEDOR NO HA ACEPTADO ORDEN DE COMPRA Y NO HA SIDO UBICABLE
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Jdo de Letras del Trabajo de Concepcion
Razón Social Juzgado de Letras del Trabajo de Concepcion
R.U.T. 61.979.410-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 202300021 del sistema CGU + PLUS.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Juzgado de Letras del Trabajo de Concepcion
R.U.T. 61.979.410-9
Dirección de Facturación Castellón 432 piso 2 Edificio Tribunales
Comuna Concepción
Impuesto 57189,62
Dirección de Envío de la Factura Castellón 432 piso 2 Edificio Tribunales
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 31-07-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ELECTRO-CONT
Razón Social TABITA FERNANDA SUAZO CÁRCAMO
R.U.T. 16.995.042-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ELECTRO-CONT
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72102602
Instalación de ventanas, puertas o accesorios1UnidadProveer e instalar manillas para 34 ventanas proyectantes y servicio de sellado con burlete para 2 ventanas. Revisar los TDR adjuntos.   $ 300.998,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 300.998 $ 300.998
Total Neto $ 300.998
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 57.190
TOTAL OC $ 358.188


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 7.190.462-8 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 15.191.866-2 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 16.995.042-3 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.259.493-3 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 76.700.764-7 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.