Orden de Compra. Nº2421-94-SE26 "INSUMOS E INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO "
Recuerde que el responsable del pago es Dirección de Administración de Salud Municipal
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2421-94-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 28-01-2026
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS E INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2421-16-LP25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL DE CONCEPCION
Razón Social Dirección de Administración de Salud Municipal
R.U.T. 69.256.900-8
Dirección de Unidad de Compra BODEGA GENERAL DAS. O'HIGGINS 1256
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección de Administración de Salud Municipal
R.U.T. 69.256.900-8
Dirección de Facturación OHIGGINS 1256, Concepción
Comuna Concepción
Impuesto 566086
Dirección de Envío de la Factura OHIGGINS 1256, Concepción
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 02-02-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Trema
Razón Social TREMA DENTAL LIMITADA
R.U.T. 76.128.840-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Trema
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30201903
Unidades dentales150UnidadEyector Desechable 1x10EYECTOR DESECHABLE USO ODONTOLÓGICO TRANSPARENTE 100 u. 15 cms. LARGO CAB. FIJA ASA ITALIA $ 2.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 360.000 $ 360.000
30201903
Unidades dentales10UnidadFormocresol 10ml frasco2101000900 FORMOCRESOL 10 ml. MAQUIRA $ 3.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.500 $ 37.500
30201903
Unidades dentales60UnidadAguja desechable corta 30gx 1x100AGUJA CARPULE KREMS CORTA 30G CAJA 100 u. 0.30 X 22MM $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 300.000 $ 300.000
30201903
Unidades dentales20UnidadHemostático 10mlHEMOSTATICO HEMOPARE SOLUCION FRASCO 10ml MAQUIRA $ 3.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.000 $ 72.000
30201903
Unidades dentales25UnidadAguja desechable larga 27gx 1x100AGUJA CARPULE KREMS LARGA 27G CAJA 100 u. 0.40 X 41MM $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 125.000 $ 125.000
30201903
Unidades dentales10UnidadÓxido de Zinc tipo Hertz 1x60grOXIDO DE ZINC ALEMAN 60 grs. GRADO USP $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.900 $ 9.900
30201903
Unidades dentales500UnidadCuña de madera mixta 1x100CUÑA DE MADERA TIPO NEOS SURTIDAS CJ. 100 u. TDV $ 4.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.075.000 $ 2.075.000
Total Neto $ 2.979.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 566.086
TOTAL OC $ 3.545.486


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.