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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5338-589-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
05-05-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO DE ESTADIA DIRECTORES JUNTA DIRECTIVA SOL 150138 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
UNIVERSIDAD DE MAGALLANES |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DE MAGALLANES
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R.U.T. |
71.133.700-8 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DE MAGALLANES
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R.U.T. |
71.133.700-8 |
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Dirección de Facturación |
Av. Bulnes 01855 |
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Comuna |
Punta Arenas
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Impuesto |
305520 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Bulnes 01855 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Hoteles Australis Ltda. |
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Razón Social |
HOTELES AUSTRALIS LIMITADA
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R.U.T. |
78.447.910-2 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Hoteles Australis Ltda. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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90111501
| Hoteles | 12 | Día | Servicio de Alojamiento habitación singles (5 habitaciones):
• PASAJERO 1 (3 noches)
CHECK IN: 07 DE MAYO DE 2025
CHECK OUT:10 DE MAYO DE 2025
• PASAJERO 2 (3 noches)
CHECK IN: 08 DE MAYO DE 2025
CHECK OUT:11 DE MAYO DE 2025
• PASAJERO 3 (3 noches)
CHECK IN: 08 DE MAYO DE 2025
CHECK OUT:11 DE MAYO DE 2025
• PASAJERO 4 (2 noches)
CHECK IN: 08 DE MAYO DE 2025
CHECK OUT:10 DE MAYO DE 2025
• PASAJERO 5 (1 noches)
CHECK IN: 09 DE MAYO DE 2025
CHECK OUT:10 DE MAYO DE 2025
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$ 86.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.032.000
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$ 1.032.000
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90111501
| Hoteles | 18 | Unidad | SERVICIOS DE ALMUERZO (10) Y CENA (08)
LOS CUALES DEBEN CONTENER:
• ENTRADA
• PLATO DE FONDO
• POSTRE
• BEBESTIBLE (CAFÉ, TÉ O INFUSIÓN)
DETALLE POR PASAJERO:
• PASAJERO 1:
- ALMUERZOS 2
- CENAS 3
• PASAJERO 2:
- ALMUERZOS 3
- CENAS 2
• PASAJERO 3:
- ALMUERZOS 2
- CENAS 2
• PASAJERO 4:
- ALMUERZOS 2
- CENAS 1
• PASAJERO 5:
- ALMUERZOS 1
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$ 32.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 576.000
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$ 576.000
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Total Neto
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$ 1.608.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 305.520
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$ 1.913.520
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.