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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1170507-187-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
29-05-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
475 - Adquisición de clips metalicos, para uso en armado de set de sobres, compra ágil: 1170507-142-COT25 (UD_06/AG/571/2409002/181/YJA) |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
SERVEL |
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Razón Social |
SERVICIO ELECTORAL
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R.U.T. |
60.504.000-4 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO ELECTORAL
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R.U.T. |
60.504.000-4 |
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Dirección de Facturación |
CAMPOS 423 OFICINA 301 |
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Comuna |
Rancagua
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Impuesto |
19186,2 |
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Dirección de Envío de la Factura |
CAMPOS 423 OFICINA 301 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
SANTA SOFIA LTDA. |
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Razón Social |
COMERCIAL SANTA SOFIA LIMITADA
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R.U.T. |
77.589.563-2 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
SANTA SOFIA LTDA. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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44122104
| Clips para papel | 10 | kilogramo | ADQUISICION CLIPS DE 80MM, SEGUN DETALLE ADJUNTO | |
$ 10.098,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 100.980
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$ 100.980
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Total Neto
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$ 100.980
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 19.186
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$ 120.166
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.