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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2674-163-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
28-02-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICION DE SACOS DE ASFALTO EN FRIO: 2674-149-COT26 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA
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R.U.T. |
69.072.900-8 |
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Dirección de Facturación |
Silva Chavez Nº480 |
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Comuna |
Melipilla
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Impuesto |
741000 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Silva Chavez Nº480 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Lindor Spa |
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Razón Social |
COMERCIAL E INDUSTRIAL LINDOR SPA
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R.U.T. |
77.209.667-4 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Lindor Spa |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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30121601
| Asfalto | 500 | Unidad | ADQUISICION DE SACOS DE ASFALTO EN FRIO, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTAS. EL PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR COTIZACIÓN DETALLADA DEL PRODUCTO E IMAGEN DE MANERA OBLIGATORIA. | COMERCIAL E INDUSTRIAL LINDOR SPA
77.209.667-4 |
$ 7.800,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.900.000
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$ 3.900.000
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Total Neto
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$ 3.900.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 741.000
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$ 4.641.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.