Orden de Compra. Nº
2404-527-SE25
"
NP 91 DIDECO ADQ DE MATERIAL DE OFICINA
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2404-527-SE25
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
06-05-2025
Nombre de la Orden de Compra
NP 91 DIDECO ADQ DE MATERIAL DE OFICINA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2405-163-LQ21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
IMUNI_IQUIQUE ADQUISICIONES
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE
R.U.T.
69.010.300-1
Dirección de Unidad de Compra
Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 324 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE
R.U.T.
69.010.300-1
Dirección de Facturación
SOTOMAYOR 2054 , Iquique
Comuna
Iquique
Impuesto
14105,79
Dirección de Envío de la Factura
SOTOMAYOR 2054 , Iquique
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Distribuidora Nene Spa
Razón Social
DISTRIBUIDORA NENE SPA
R.U.T.
76.067.436-2
Estado de habilidad
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Distribuidora Nene Spa
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111509
Artículos de papelería
6
Unidad
DESTACADOR (1 UNIDAD CELESTE, 2 UNIDADES AMARILLO, 2 UNIDADES VERDE, 1 UNIDAD ROSADO)
$ 511,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.066
$ 3.066
14111509
Artículos de papelería
3
Unidad
STICK EN BARRA KREARTE
$ 382,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.146
$ 1.146
14111509
Artículos de papelería
7
Unidad
FRASCO SILICONA LIQUIDA 100 ml ARTEL
$ 1.005,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.035
$ 7.035
14111509
Artículos de papelería
4
Unidad
"TIJERA ESCOLAR PTA ROMA
$ 329,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.316
$ 1.316
14111509
Artículos de papelería
5
Unidad
"BLOCK DIBUJO MEDIUM N°99 1/8 20hj IMAGIA TORRE"
$ 1.036,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.180
$ 5.180
14111509
Artículos de papelería
1
Unidad
BORRADOR PIZARRA OFFIX IMANTADO #15101
$ 381,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 381
$ 381
14111509
Artículos de papelería
3
Unidad
COLA FRIA 500 cc TORRE
$ 1.427,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.281
$ 4.281
14111509
Artículos de papelería
1
Unidad
"FUNDA OFICIO BORDE BLANCO PAQUETE 100 un"
$ 7.622,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.622
$ 7.622
14111509
Artículos de papelería
20
Unidad
LAPIZ PASTA BIC 1,0mm
$ 174,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.480
$ 3.480
14111509
Artículos de papelería
12
Unidad
LAPIZ GRAFITO #2 FABER HEXAGONAL (unidad)
$ 224,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.688
$ 2.688
14111509
Artículos de papelería
6
Unidad
SACAPUNTA METALICO ACHAFLANADO JM
$ 101,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 606
$ 606
14111509
Artículos de papelería
6
Unidad
GOMA DE BORRAR # 209-20 KREARTE 20904
$ 101,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 606
$ 606
14111509
Artículos de papelería
4
Unidad
CARPETA C/ELASTICO OFICIO TORRE AZUL
$ 903,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.612
$ 3.612
14111509
Artículos de papelería
8
Unidad
CARTULINA TORRE AZUL
$ 230,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.840
$ 1.840
14111509
Artículos de papelería
2
Unidad
ARCHIVADOR OFICIO ANCHO OFFIX
$ 1.155,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.310
$ 2.310
14111509
Artículos de papelería
4
Unidad
FOTOCOPIA OFICIO PERFECT PRINT 500hjs
$ 3.533,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.132
$ 14.132
14111509
Artículos de papelería
1
Unidad
FOTOCOPIA CARTA PERFECT PRINT 500hjs
$ 3.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.000
$ 3.000
14111509
Artículos de papelería
4
Unidad
"LAPICES COLORES 12 col. TORRE HEXAG. IMAGIA "
$ 1.138,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.552
$ 4.552
14111509
Artículos de papelería
8
Unidad
PAPEL KRAFT 80x110 60GRS. X PLIEGO
$ 158,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.264
$ 1.264
14111509
Artículos de papelería
1
Unidad
PLUMON PERMAN. OFFIX P/ BISELADA NEGRO
$ 182,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 182
$ 182
14111509
Artículos de papelería
9
Unidad
PLUMON PIZARRA (3 UNIDADES COLOR NEGRO, 2 UNIDADES ROJO, 2 UNIDADES AZUL Y 2 UNIDADES VERDE)
$ 222,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.998
$ 1.998
14111509
Artículos de papelería
4
Unidad
PLUMONES 12col. ARTEL
$ 986,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.944
$ 3.944
Total Neto
$ 74.241
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 14.106
TOTAL OC
$ 88.347
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.