|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1149-59-AG25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
05-06-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1149-13-COT25 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
|
|
R.U.T. |
61.202.000-0 |
|
Dirección de Facturación |
Riquelme 465 Block B piso 3 |
|
Comuna |
Coyhaique
|
|
Impuesto |
35533,23 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Riquelme 465 Block B piso 3 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Comercial Sur Austral Ltda |
|
Razón Social |
COMERCIAL SUR AUSTRAL LIMITADA
|
|
R.U.T. |
77.017.190-3 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
Comercial Sur Austral Ltda |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
14111703
| Toallas de papel | 1 | Unidad no definida | LOS PRODUCTOS DEBEN SER ENTREGADOS EN RIQUELME 465 BLOCK B PISO 3, COYHAIQUE. POR LO QUE LA EMPRESA DEBERA CONTAR CON CARRO DE CARGA PARA SUBIR LOS PRODUCTOS HASTA EL 3° PISO CONSIDERANDO QUE NO SE CUENTA CON UN ASCENSOR.
LA FACTURA DEBE CONTENER UDP (1390) | |
$ 187.017,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 187.017
|
$ 187.017
|
|
|
Total Neto
|
$ 187.017
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 35.533
|
|
$ 222.550
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.