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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4195-1256-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
25-11-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SUMINISTRO DE CARPINTERÍA |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4195-26-LE24 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Adquisiciones |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE QUEMCHI
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R.U.T. |
69.230.200-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
PEDRO MONTT 400 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE QUEMCHI
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R.U.T. |
69.230.200-1 |
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Dirección de Facturación |
PEDRO MONTT 400 |
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Comuna |
*
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Impuesto |
526890,756302521 |
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Dirección de Envío de la Factura |
PEDRO MONTT 400 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
SERVICIOS ELECTRICOS |
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Razón Social |
CLAUDIO ANDRÉS MARTÍNEZ BARRIENTOS
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R.U.T. |
10.780.886-8 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
SERVICIOS ELECTRICOS |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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72131501
| Construcción de edificios y departamentos | 1 | Unidad | REPARACIONES EN ESCUELA SECTOR INSULAR METAHUE - SEGUN DOCUMENTO ADJUNTO. | |
$ 2.773.109,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.773.109
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$ 2.773.109
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Total Neto
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$ 2.773.109
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 526.891
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$ 3.300.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.