Orden de Compra. Nº1181-44-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1181-14-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1181-44-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-06-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1181-14-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SEREMI COQUIMBO
Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204007 del sistema SICOF.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Facturación Cirujano Videla Nº 200 - La Serena
Comuna La Serena
Impuesto 24382,32
Dirección de Envío de la Factura Cirujano Videla Nº 200 - La Serena
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA ADL SPA
Razón Social DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA ADL SPA
R.U.T. 77.808.773-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA ADL SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12181501
Ceras sintéticas1Bidón1 BIDON DE 5 LITROS DE CERA INDUSTRIAL ALTO TRAFICO, BUENA CALIDAD.UNIDAD DE PAGO 390 $ 23.577,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.577 $ 23.577
12181501
Ceras sintéticas1Bidón1 BIDON DE 5 LITROS DE SELLO INDUSTRIAL ALTO TRAFICO, BUENA CALIDAD.UNIDAD DE PAGO 390 $ 19.908,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.908 $ 19.908
12181501
Ceras sintéticas1Bidón1 BIDÓN DE 5 LITROS DE DECAPANTE PARA PISOS INDUSTRIAL.UNIDAD DE PAGO 390 $ 30.239,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.239 $ 30.239
12141901
Cloro Cl12Unidad12 UNIDADES DE CLORO GEL DE 900 CC AROMA LAVANDAUNIDAD DE PAGO 390 $ 1.209,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.508 $ 14.508
53131608
Jabones24Unidad24 UNIDADES DE JABÓN CON DOSIFICADOR PARA MANOS (300 CC APROX), AROMAS SURTIDOS.UNIDAD DE PAGO 390 $ 1.004,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.096 $ 24.096
Total Neto $ 112.328
Descuento $ 0
Cargos $ 16.000
IVA  19  % $ 24.382
TOTAL OC $ 152.710


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 10.548.375-9 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.