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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3987-68-AG24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
04-07-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3987-102-COT24 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
MUNICIPALIDAD DE CORRAL
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R.U.T. |
69.200.200-8 |
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Dirección de Facturación |
MIRAFLORES 629 - CORRAL |
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Comuna |
Corral
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Impuesto |
10260 |
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Dirección de Envío de la Factura |
MIRAFLORES 629 - CORRAL |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
08-07-2024 |
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Proveedor |
ERLANDSEN SPA |
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Razón Social |
CONSTRUCTORA ERLANDSEN SPA
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R.U.T. |
77.430.743-5 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
ERLANDSEN SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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53102505
| Paraguas | 6 | Unidad | LA NECESIDAD DE ADQUIRIR 6 PARAGUAS DE 16 VARILLAS PARA EL DESAM CORRAL (INCLUIR DESPACHO Y FICHA TÉCNICA) | |
$ 9.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 54.000
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$ 54.000
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Total Neto
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$ 54.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 10.260
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$ 64.260
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.