Orden de Compra. Nº3747-144-AG25 "ROLLO LIMPIAPIES PVC ALTO TRAFICO, PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD. Orden de Compra codigo: 3747-144-AG25 dirigida a CONSTRUCTORA Y FERRETERIA EMMA SPA. Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3747-159-COT25."
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3747-144-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 29-05-2025
Nombre de la Orden de Compra ROLLO LIMPIAPIES PVC ALTO TRAFICO, PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD. Orden de Compra codigo: 3747-144-AG25 dirigida a CONSTRUCTORA Y FERRETERIA EMMA SPA. Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3747-159-COT25.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO
R.U.T. 69.141.300-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.007.000 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO
R.U.T. 69.141.300-4
Dirección de Facturación MANUEL JESUS ORTIZ 599
Comuna San Ignacio
Impuesto 70287,08
Dirección de Envío de la Factura MANUEL JESUS ORTIZ 599
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 29-05-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CYFES
Razón Social CONSTRUCTORA Y FERRETERIA EMMA SPA
R.U.T. 77.765.896-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal CYFES
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47121806
Escurridor de trapero2RolloPiso rollo PVC limpiapiés alto tráfico. Rollo 1,2 x 12mts x 13mm color grisPiso rollo PVC limpiapiés alto tráfico. Rollo 1,2 x 12mts x 13mm color gris $ 184.966,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 369.932 $ 369.932
Total Neto $ 369.932
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 70.287
TOTAL OC $ 440.219


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 17.474.672-9 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.