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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3594-384-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
30-05-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MATERIALES DE OFICINA PARA CENTRO COMUNITARIO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3594-22-LE24 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO
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R.U.T. |
69.140.200-2 |
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Dirección de Unidad de Compra |
O"HIGGINS #403 COMUNA PORTEZUELO |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO
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R.U.T. |
69.140.200-2 |
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Dirección de Facturación |
O"HIGGINS #403 COMUNA PORTEZUELO |
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Comuna |
Portezuelo
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Impuesto |
28822,05 |
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Dirección de Envío de la Factura |
O"HIGGINS #403 COMUNA PORTEZUELO |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
DISTRIBUIDORA GALAXIA LTDA |
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Razón Social |
DISTRIBUIDORA GALAXIA LIMITADA
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R.U.T. |
76.867.795-6 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
DISTRIBUIDORA GALAXIA LTDA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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43202005
| Dispositivos de almacenamiento de memoria flash | 15 | Unidad | PENDRIVE 128GB | |
$ 11.655,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 174.825
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$ 174.825
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44121612
| Cuchillos cartoneros | 2 | Unidad | CORTA CARTON | |
$ 910,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.820
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$ 1.820
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44121612
| Cuchillos cartoneros | 2 | Unidad | CORTA CARTON | |
$ 910,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.820
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$ 1.820
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Total Neto
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$ 178.465
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Descuento
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$ 26.770
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 28.822
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$ 180.517
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.