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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1175-147-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
20-02-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Servicios de Coffe para Paciente Gran quemado adulto.- |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1175-59-LE23 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Servicio de Salud Araucanía Sur |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA SUR
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R.U.T. |
61.607.400-8 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Arturo Prat N* 969, Temuco |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA SUR
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R.U.T. |
61.607.400-8 |
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Dirección de Facturación |
Av. Arturo Prat N°969 |
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Comuna |
Temuco
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Impuesto |
31255 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Arturo Prat N°969 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
20-02-2024 |
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Proveedor |
BANQUETERIA RV |
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Razón Social |
RUTH MARÍA VIVANCO NAVARRO
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R.U.T. |
9.362.580-3 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
BANQUETERIA RV |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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50201706
| Café | 47 | Unidad | Coffe Programa de Gran Quemado que se realizará los días Miércoles 07.02.2024, el día lunes 12 y miércoles 21.02.2024 en el Centro de Simulación:
| Servicio de cafetería individual, según especificaciones en bases.
Detalle a Resol. Exenta N* 07219 de fecha 25.04.2023, adjunta.- |
$ 3.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 164.500
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$ 164.500
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Total Neto
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$ 164.500
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 31.255
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$ 195.755
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.