Orden de Compra. Nº1419450-66-AG25 " “ADQUISICIÓN DE APOSITOS CON SOLUCIONES ANTICEPTICAS PARA FARMACIAL CENTRAL DEL D.A.S.” 1419450-41-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es CORP. DE DESRROLLO SOCIAL DE IQUIQUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1419450-66-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-06-2025
Nombre de la Orden de Compra “ADQUISICIÓN DE APOSITOS CON SOLUCIONES ANTICEPTICAS PARA FARMACIAL CENTRAL DEL D.A.S.” 1419450-41-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DROGUERIA FARMACIA CENTRAL DAS
Razón Social CORP. DE DESRROLLO SOCIAL DE IQUIQUE
R.U.T. 70.938.800-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORP. DE DESRROLLO SOCIAL DE IQUIQUE
R.U.T. 70.938.800-2
Dirección de Facturación DROGUERIA FARMACIA CENTRAL DAS, AV PLAYA EL AGUILA SN
Comuna Iquique
Impuesto 638890,2
Dirección de Envío de la Factura DROGUERIA FARMACIA CENTRAL DAS, AV PLAYA EL AGUILA SN
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Vivirsalud
Razón Social SOCIEDAD INMOBILIARIA Y PRESTADORA DE SERVICIOS MEDICOS VIVIRSALUD LIM
R.U.T. 76.209.015-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Vivirsalud
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42311504
Vendas o vendajes para el cuidado de quemaduras260UnidadL1 - APOSITO RINGER + PHMB 10 X 10 CM (FOFAR)./ ADJUNTAR FICHA TÉCNICA Y COMPLETAR ANEXO ADJUNTO A LA PUBLICACION.L1 - APOSITO RINGER + PHMB 10 X 10 CM (FOFAR). ENTREGAS PARCIALIZADAS SEGÚN: MES 1 - 100 UN // MES 2 - 100 UN // MES 3 - 30 UN // MES 4 - 30 UN. $ 12.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.362.580 $ 3.362.580
Total Neto $ 3.362.580
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 638.890
TOTAL OC $ 4.001.470


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.