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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1660-446-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
19-05-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
IMPRESION DE VOLANTES PROGRAMA SALUD MENTAL PARA USO DE ACTIVIDADES COMUNITARIAS |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO SALUD COQUIMBO HOSP DE SALAMANC
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R.U.T. |
61.606.408-8 |
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Dirección de Facturación |
AVENIDA INFANTE N°891 |
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Comuna |
Salamanca
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Impuesto |
51205 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVENIDA INFANTE N°891 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
26-05-2025 |
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Proveedor |
ALCAIS SERVICIOS GRAFICOS |
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Razón Social |
LORNA BEATRIZ ALAMOS PROVOSTE
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R.U.T. |
14.092.655-8 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
ALCAIS SERVICIOS GRAFICOS |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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82121507
| Impresión de papelería o formularios comerciales | 1500 | Unidad | VOLANTES (AMBAS CARAS) PROGRAMA SAME, Se solicita a proveedor que al momento de despachar productos estos deben venir con GUIA DE DESPACHO esto para respaldar la entrega efectiva de los productos, estar atento en portal de mercado publico si productos fueron recepcionados proceder a realizar factura correspondiente. | VOLANTES (AMBAS CARAS) PROGRAMA SAME |
$ 77,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 115.500
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$ 115.500
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82121507
| Impresión de papelería o formularios comerciales | 1000 | Unidad | VOLANTES (AMBAS CARAS) DEPRESION, Se solicita a proveedor que al momento de despachar productos estos deben venir con GUIA DE DESPACHO esto para respaldar la entrega efectiva de los productos, estar atento en portal de mercado publico si productos fueron recepcionados proceder a realizar factura correspondiente. | VOLANTES (AMBAS CARAS) DEPRESION |
$ 77,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 77.000
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$ 77.000
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82121507
| Impresión de papelería o formularios comerciales | 1000 | Unidad | VOLANTES (1 CARA) CRISIS NORMATIVA, Se solicita a proveedor que al momento de despachar productos estos deben venir con GUIA DE DESPACHO esto para respaldar la entrega efectiva de los productos, estar atento en portal de mercado publico si productos fueron recepcionados proceder a realizar factura correspondiente. | VOLANTES (1 CARA) CRISIS NORMATIVA |
$ 77,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 77.000
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$ 77.000
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Total Neto
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$ 269.500
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 51.205
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$ 320.705
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.