Orden de Compra. Nº5194-14-AG25 "ARRIENDO DE RECINTO, BUS Y EJECUCIÓN PARA ESCUELA DE VERANO 2025 EN CONCEPCION Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5194-3-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio de Bienestar Social
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5194-14-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 21-01-2025
Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO DE RECINTO, BUS Y EJECUCIÓN PARA ESCUELA DE VERANO 2025 EN CONCEPCION Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5194-3-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienestar Social y Calidad de Vida
Razón Social Servicio de Bienestar Social
R.U.T. 61.004.108-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 007 del sistema VISUALPRO5/SIBI.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio de Bienestar Social
R.U.T. 61.004.108-6
Dirección de Facturación Compañia 1048 - Piso 7
Comuna Santiago
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Compañia 1048 - Piso 7
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 27-01-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor IMAC CAPACITA
Razón Social IMAC CAPACITA SPA
R.U.T. 77.946.293-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal IMAC CAPACITA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
94121513
Servicios de organización y producción de eventos deportivos1Unidad no definidaSe adjunta requerimiento administrativo con detalle técnico de todo los servicios solicitados, proveedor debe adjuntar cotización formal con detalle e imágenes de lo ofertado.SERVICIO INCLUYE: - 3 ALIMENTACIÓN PARA ADULTOS (además servicio de café en caso de que se requiera) - ALIMENTACIÓN PARA 42 NIÑOS - 4 GRUPOS DE NIÑOS CON 1 MONITOR DEL AREA DE LA EDUCACIÓN - 1 salvavidas - hidratación para todo el día (agua minera $ 6.742.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.742.900 $ 6.742.900
Total Neto $ 6.742.900
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 6.742.900

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.