|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3558-8-AG26 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
27-01-2026 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Servicio De Imprenta |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PENCAHUE
|
|
R.U.T. |
69.110.800-7 |
|
Dirección de Facturación |
FERNANDO PAROT SILVA 148 |
|
Comuna |
Pencahue
|
|
Impuesto |
98800 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
FERNANDO PAROT SILVA 148 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
29-01-2026 |
|
|
|
Proveedor |
MAGALY DEL PILAR SAAVEDRA DURAN |
|
Razón Social |
MAGALY DEL PILAR SAAVEDRA DURÁN
|
|
R.U.T. |
18.666.403-5 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
MAGALY DEL PILAR SAAVEDRA DURAN |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
14111805
| Talones o talonarios | 400 | Talonario | Talonario de 50 hojas autocopiativo examen de atencion primaria
medidas 13 cms de ancho x 21.5 cms de alto
numero correlativo desde N°3451
se adjunta formato de lo solitado | |
$ 1.300,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 520.000
|
$ 520.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 520.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 98.800
|
|
$ 618.800
|
|
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.