|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
557639-87-TD26 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
|
Fecha de Envío |
09-02-2026 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por Trato Directo ID 557639-11-FTD26 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
CORP MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS TRASPASADOS DE RANCAGUA
|
|
R.U.T. |
71.014.200-9 |
|
Dirección de Facturación |
[CORMUN RANCAGUA - CASA CENTRAL] - Gamero N° 212 |
|
Comuna |
Rancagua
|
|
Impuesto |
482650,35 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
[CORMUN RANCAGUA - CASA CENTRAL] - Gamero N° 212 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
16-02-2026 |
|
|
|
Proveedor |
seguridad |
|
Razón Social |
SERVICIOS TECNOLÓGICOS DE SEGURIDAD VIGÍA SPA
|
|
R.U.T. |
77.011.435-7 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
seguridad |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
46171610
| Cámaras de seguridad | 1 | Unidad | Compra e instalación de cámaras de seguridad (equipos, insumos, mano de obra) en ACLE | |
$ 2.540.265,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 2.540.265
|
$ 2.540.265
|
|
|
Total Neto
|
$ 2.540.265
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 482.650
|
|
$ 3.022.915
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.