|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
895072-165-AG24 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
28-10-2024 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Adquisición de Termos Eléctrico 30 litros |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SUBSECRETARIA DE EDUCACION PARVULARIA
|
|
R.U.T. |
61.980.540-2 |
|
Dirección de Facturación |
Ahumada 48, piso 10 |
|
Comuna |
Santiago
|
|
Impuesto |
68303,1 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Ahumada 48, piso 10 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
EMADEQ SPA |
|
Razón Social |
EMADEQ SPA
|
|
R.U.T. |
77.850.938-5 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
EMADEQ SPA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
52152010
| Termos domésticos | 2 | Unidad | Termos Eléctricos 30 litros | |
$ 179.745,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 359.490
|
$ 359.490
|
|
|
Total Neto
|
$ 359.490
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 68.303
|
|
$ 427.793
|
|
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.