Orden de Compra. Nº1079967-453-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1079967-560-COT25/ADQUISICIÓN DE SERVICIO INSTALACION Y ADQUISICIÓN DE 04 NEUMATICOS PARA EL VEHICULO Z-10170 DE CARGO DE LA 3RA. COMISARIA ALTO HOSPICIO "
Recuerde que el responsable del pago es SECCIÓN COMPRAS I ZONA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1079967-453-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 26-08-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1079967-560-COT25/ADQUISICIÓN DE SERVICIO INSTALACION Y ADQUISICIÓN DE 04 NEUMATICOS PARA EL VEHICULO Z-10170 DE CARGO DE LA 3RA. COMISARIA ALTO HOSPICIO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SECCIÓN COMPRAS ZONA DE CARABINEROS TARAPACA
Razón Social SECCIÓN COMPRAS I ZONA
R.U.T. 60.505.102-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SECCIÓN COMPRAS I ZONA
R.U.T. 60.505.102-2
Dirección de Facturación THOMPSON N° 191, CIUDAD IQUIQUE IRA. REG. TARAPAC
Comuna Iquique
Impuesto 69920,19
Dirección de Envío de la Factura THOMPSON N° 191, CIUDAD IQUIQUE IRA. REG. TARAPAC
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
DIRECCION DE DESPACHO CALLE BULNES NRO. 404, IQUIQUE 
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL NORTE SpA
Razón Social COMERCIAL NORTE SPA
R.U.T. 76.980.453-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIAL NORTE SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
25101702
Vehículos de policía4UnidadADQUISICÓN E INSTALACION DE 04 NEUMATICOS MIXTO AT5 235/65/R17 MONTAJE Y BALANCEO PARA EL VEHICULO MARCA HYUNDAI MODELO SANTA FE, AÑO 2024, CHASIS KMHS281KDPU478754.  $ 92.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 368.000 $ 368.000
Total Neto $ 368.000
Descuento $ 0
Cargos $ 1
IVA  19  % $ 69.920
TOTAL OC $ 437.921


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.