|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3480-255-SE23 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
25-08-2023 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Mantenimiento de Cámaras de frío |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Destacamento Montaña Nº 9 Arauco - DESMÑA N° 9 |
|
Razón Social |
Ejercito de Chile
|
|
R.U.T. |
61.101.471-6 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
cañal bajo sin numero |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Ejercito de Chile
|
|
R.U.T. |
61.101.471-6 |
|
Dirección de Facturación |
O´higgins 1201, Osorno |
|
Comuna |
Osorno
|
|
Impuesto |
1512400 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
O´higgins 1201, Osorno |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
FERNANDO OMAR |
|
Razón Social |
FERNANDO OMAR ORTEGA GUERRA E.I.R.L
|
|
R.U.T. |
76.315.359-2 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
FERNANDO OMAR |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
24131503
| Cámaras frigoríficas | 1 | Unidad | servicio de reparación y mantenimiento de cámaras de frio | servicio de reparación y mantenimiento de cámaras de frio |
$ 7.960.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 7.960.000
|
$ 7.960.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 7.960.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 1.512.400
|
|
$ 9.472.400
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.