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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2381-1740-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
12-11-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
CAMBIO Y REPOSICION DE LUCES DE LUCES SAR PAIPOTE |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
NO EJECUTADO |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES DASM |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO
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R.U.T. |
69.030.200-4 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO
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R.U.T. |
69.030.200-4 |
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Dirección de Facturación |
CHACABUCO 857 |
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Comuna |
Copiapó
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Impuesto |
524759,1 |
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Dirección de Envío de la Factura |
CHACABUCO 857 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
OSSAVAL SPA |
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Razón Social |
OSSAVAL SPA
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R.U.T. |
77.361.091-6 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
OSSAVAL SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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72131702
| Construcción de obras civiles | 1 | Unidad | CAMBIO Y REPOSICION DE LUCES DE LUCES SAR PAIPOTE, VISITA A TERRENO OBLIGATORIA PARA EL DIA LUNES 10 DE NOVIEMBRE A LAS 10:30 HRS, DEBE ADJUNTAR COTIZACION FORMAL PARA CONSIDERAR OFERTA | |
$ 2.761.890,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.761.890
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$ 2.761.890
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Total Neto
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$ 2.761.890
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 524.759
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$ 3.286.649
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.