Orden de Compra. Nº
3687-42-AG26
"
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3687-8-COT26
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3687-42-AG26
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
28-01-2026
Nombre de la Orden de Compra
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3687-8-COT26
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Educación
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA
R.U.T.
69.041.400-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 368742 del sistema CASS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA
R.U.T.
69.041.400-7
Dirección de Facturación
Manuel Bulnes 599, Comuna de Salamanca, Región de Coquimbo, T: 4607
Comuna
Salamanca
Impuesto
372690,7
Dirección de Envío de la Factura
Manuel Bulnes 599, Comuna de Salamanca, Región de Coquimbo, T: 4607
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
SOQUIMAT
Razón Social
SOQUIMAT SPA
R.U.T.
77.112.762-2
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
SOQUIMAT
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
86131502
Pintura
3
Unidad
GALON ANTICORROCIBO NEGRO (PASSOL)
$ 20.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 62.970
$ 62.970
47131615
Escobillones
2
Unidad
ESCOBILLON
$ 2.490,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.980
$ 4.980
23131507
Tela para lijar
30
Unidad
LIJA 100
$ 990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 29.700
$ 29.700
31201602
Pastas
1
Unidad
PATA MURO EXTERIOR A-1X25KGS
$ 33.290,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 33.290
$ 33.290
23131507
Tela para lijar
60
Unidad
LIJA METAL 80 WURTH
$ 490,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 29.400
$ 29.400
11101506
Yeso
5
Unidad
YESO BLANCO 1 KILO
$ 890,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.450
$ 4.450
31201515
Cintas de papel
5
Unidad
CINTA DE PAPEL 15MMX30MT
$ 1.490,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.450
$ 7.450
31211904
Brochas
10
Unidad
BROCHAS 3"
$ 1.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.900
$ 19.900
31211904
Brochas
10
Unidad
BROCHA 2"
$ 1.690,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.900
$ 16.900
31162704
Puntas de rodillo
5
Unidad
RODILLO CHIPORRO SINTETICO 12 CM
$ 2.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.950
$ 14.950
31162704
Puntas de rodillo
10
Unidad
RODILLO CHIPORRO NATURAL PELO CORTO 7"
$ 2.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 29.900
$ 29.900
86131502
Pintura
6
Tineta
TINETA ESMALTE SINTETICO COLORES PASSOL
$ 59.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 359.940
$ 359.940
86131502
Pintura
28
Tineta
TINETA ESMALTE AL AGUA DECO MARENGO
$ 44.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.259.720
$ 1.259.720
86131502
Pintura
2
Tineta
TINETA ESMALTE AL AGUA DECO BLANCO PASS
$ 43.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 87.980
$ 87.980
Total Neto
$ 1.961.530
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 372.691
TOTAL OC
$ 2.334.221
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.