Orden de Compra. Nº3687-42-AG26 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3687-8-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3687-42-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-01-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3687-8-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA
R.U.T. 69.041.400-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 368742 del sistema CASS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA
R.U.T. 69.041.400-7
Dirección de Facturación Manuel Bulnes 599, Comuna de Salamanca, Región de Coquimbo, T: 4607
Comuna Salamanca
Impuesto 372690,7
Dirección de Envío de la Factura Manuel Bulnes 599, Comuna de Salamanca, Región de Coquimbo, T: 4607
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SOQUIMAT
Razón Social SOQUIMAT SPA
R.U.T. 77.112.762-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SOQUIMAT
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
86131502
Pintura3UnidadGALON ANTICORROCIBO NEGRO (PASSOL)   $ 20.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.970 $ 62.970
47131615
Escobillones2UnidadESCOBILLON   $ 2.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.980 $ 4.980
23131507
Tela para lijar30UnidadLIJA 100  $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.700 $ 29.700
31201602
Pastas1UnidadPATA MURO EXTERIOR A-1X25KGS  $ 33.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.290 $ 33.290
23131507
Tela para lijar60UnidadLIJA METAL 80 WURTH   $ 490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.400 $ 29.400
11101506
Yeso5UnidadYESO BLANCO 1 KILO   $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.450 $ 4.450
31201515
Cintas de papel5UnidadCINTA DE PAPEL 15MMX30MT   $ 1.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.450 $ 7.450
31211904
Brochas10UnidadBROCHAS 3"  $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.900 $ 19.900
31211904
Brochas10UnidadBROCHA 2"  $ 1.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.900 $ 16.900
31162704
Puntas de rodillo5UnidadRODILLO CHIPORRO SINTETICO 12 CM   $ 2.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.950 $ 14.950
31162704
Puntas de rodillo10UnidadRODILLO CHIPORRO NATURAL PELO CORTO 7"  $ 2.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.900 $ 29.900
86131502
Pintura6TinetaTINETA ESMALTE SINTETICO COLORES PASSOL   $ 59.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 359.940 $ 359.940
86131502
Pintura28TinetaTINETA ESMALTE AL AGUA DECO MARENGO   $ 44.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.259.720 $ 1.259.720
86131502
Pintura2TinetaTINETA ESMALTE AL AGUA DECO BLANCO PASS  $ 43.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 87.980 $ 87.980
Total Neto $ 1.961.530
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 372.691
TOTAL OC $ 2.334.221


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.